CHARTE CONTROLE ET AUDIT INTERNE

Assurer le contrôle et le suivi des dépenses de l'entreprise afin d'améliorer l'efficience et l'efficacité

L’audit interne est ici notre élément essentiel de la gouvernance à la SODEPA.  Il fournit des évaluations objectives de l’environnement du contrôle et de l’organisation de l’entreprise. En évaluant l’efficacité des contrôles internes, il contribue au cadre global de gouvernance, en aidant à identifier et atténuer les risques,  à protéger les actifs de la SODEPA et garantir ainsi la conformité aux lois et réglementations en vigueur.

Mettre en place des mesures pour maîtriser les opérations qui sont faites par l’entreprise et permettre au Top management de réaliser les objectifs fixés à elle par le le Conseil d’administration. 

 Son objectif est double :

  • assurer la protection, la sauvegarde du patrimoine et la qualité de l’information ;
  • assurer la conformité par rapport aux lois et aux règlements ;
  • et également d’assurer l’application des instructions de la direction en vue d’améliorer les performances de l’entreprise.

Le contrôle interne se matérialise par la mise en place de méthodes, de règles et de procédures au sein de l’entreprise. Il est très important au niveau de la comptabilité et de sa valeur probante, et doit permettre de s’assurer que :

  • tous les faits doivent être enregistrés et la comptabilité doit être complète ;
  • la comptabilité est conforme aux règles et principes comptables.